Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22510 oprava rozhlasovej ústredne 1 230,00 s DPH 136/2025 17.12.2025 ELMIK Vráble s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 17.12.2025
Objednávka 136/2025 oprava rozhlasovej ústredne 1 300,00 s DPH 16.12.2025 ELMIK Vráble s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 8380300631 mobil 10,12 s DPH TB0110691574 16.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 8380300545 mobil 8,82 s DPH TB0110691572 16.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 8380300466 mobil 27,83 s DPH TB0110691571 16.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 20252056 el.varný kotol 5 043,00 s DPH 135/2025 16.12.2025 Coop Servis spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.12.2025
Objednávka 135/2025 el.varný kotol 5 100,00 s DPH 16.12.2025 Coop Servis spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 2025078 stravovanie zamestnancov 12/2025 1 656,00 s DPH bez čísla zo dňa 1.9.2025 15.12.2025 FoodUni, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 253000005 materiál 442,07 s DPH 134/2025 15.12.2025 COLORMIKA s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 15.12.2025
Zmluva ZPL254/2025 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 15.12.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 202501117 materiál 244,81 s DPH 132/2025 12.12.2025 ELIM-ELEKTRO s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 1000666725 OOPP do ŠJ 495,17 s DPH 120/2025 12.12.2025 DUAL BP s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 250100058 OOPP pre údržbárov 225,55 s DPH 130/2025 12.12.2025 Agro SEPO s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 047/12-2025 revízia elektrických a bleskozvodných zariadení 1 500,00 s DPH 131/2025 12.12.2025 ERDIRT - Roman Takács ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 048/12-2025 revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí 172,50 s DPH 133/2025 12.12.2025 ERDIRT - Roman Takács ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 8571080436 vodné stočné 11/2025 413,87 s DPH 793/2002 10.12.2025 ZvS, a.s. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 10.12.2025
Objednávka 133/2025 revízia prenosných elektrických spotrebičov a náradí 200,00 s DPH 09.12.2025 ERDIRT - Roman Takács ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.12.2025
Objednávka 134/2025 materiál 450,00 s DPH 09.12.2025 COLORMIKA s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.12.2025
Faktúra 202500265 servis a údržba VT 8/2025 240,00 s DPH 2082019 09.12.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.12.2025
Faktúra 2025502 tonery 370,00 s DPH 129/2025 09.12.2025 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 09.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4575
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip