Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Objednávka 55a/2023 učebníce 780,00 s DPH 28.08.2023 PRESKOLY.SK s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 28.08.2023
Objednávka 53/2023 materiál do ŠJ 400,00 s DPH 25.08.2023 GASTRO-HAAL s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 25.08.2023
Objednávka 54/2023 publikácia ŠKD 90,00 s DPH 28.08.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 28.08.2023
Objednávka 55/2023 klimatizácia 1 500,00 s DPH 28.08.2023 MaMsystem s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 28.08.2023
Objednávka 56/2023 vysávač, vrecká do vysávača 150,00 s DPH 29.08.2023 KARCHER Slovakia s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 29.08.2023
Objednávka 57/2023 učebnice 310,00 s DPH 03.09.2023 AITEC s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 03.09.2023
Faktúra 8334280142 telefón a internet 48,43 s DPH 2029791396,2030128836 05.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 05.09.2023
Faktúra 1012359273 elektrická energia 9/2023 61,99 s DPH 0764/2022 05.09.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 05.09.2023
Faktúra 1012359272 elektrická energia 9/2023 844,79 s DPH 0764/2022 05.09.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 05.09.2023
Faktúra 8230006603 plyn 8/2023 200,00 s DPH 1112655 01.08.2023 Energie2, a.s. 01.08.2023
Faktúra 8230006603 plyn 9/2023 200,00 s DPH 1112655 04.09.2023 Energie2, a.s. 04.09.2023
Faktúra 2023031 stravovanie zamestnancov 8/2023 753,64 s DPH 02092022 05.09.2023 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 05.09.2023
Objednávka 58/2023 notebook 600,00 s DPH 05.09.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.09.2023
Objednávka 48c/2023 učebnice 550,00 s DPH 22.08.2023 Martinus s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 22.08.2023
Objednávka 51/2023 kancelárske potreby 700,00 s DPH 25.08.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 25.08.2023
Objednávka 49a/2023 čistiace prostriedky do umývačky riadu 500,00 s DPH 24.08.2023 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.08.2023
Objednávka 59/2023 oprava kopírky 700,00 s DPH 05.09.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 05.09.2023
Faktúra FV112303081 program ŠJ 58,80 s DPH 990-060200 07.09.2023 VIS Slovensko s.r.o. 07.09.2023
Zmluva Z/22/2023 Zmluva o prenájme 88,80 s DPH 30.08.2023 Ing. Filip Keméň ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4758
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip