Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 8412301608 program vema 05/23-04/24 255,96 s DPH 02/264 03.05.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 03.05.2023
Faktúra 17523 komunálny odpad 4 576,00 s DPH FIN/2023/7877 24.04.2023 Mesto Šurany 24.04.2023
Faktúra 8326227436 mobil ŠKD 2,12 s DPH 1-774912852310 24.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 24.04.2023
Objednávka V/20/2023 čistiace prostriedky do ŠJ 1 100,00 s DPH Z20233094_Z 19.04.2023 Mário Drahoš ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.04.2023
Objednávka V/21/2023 čistiace prostriedky 2 500,00 s DPH Z20233095_Z 19.04.2023 BETRIX, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.04.2023
VO: Zákazka malého rozsahu Kúpna zmluva č. Z20233094_Z čistiace prostriedky do ŠJ 1 099,20 s DPH 19.04.2023 Mário Drahoš ZŠ, SNP 5, Šurany 24.04.2023
VO: Zákazka malého rozsahu Kúpna zmluva č. Z20233095_Z čistiace prostriedky 2 189,00 s DPH 19.04.2023 BETRIX, s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany 24.04.2023
Faktúra 8230006603 plyn 5/2023 200,00 s DPH 1112655 27.04.2023 Energie2, a.s. 02.05.2023
Objednávka 22/2023 materiál 400,00 s DPH 24.04.2023 INTERCLEAN s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.04.2023
Faktúra 1012338264 elektrická energia 5/2023 830,77 s DPH 0764/2022 02.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2023
Faktúra 1012338265 elektrická energia 5/2023 69,18 s DPH 0764/2022 02.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2023
Faktúra 8327194492 telefón a internet 65,17 s DPH 2029791396,2030128836 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 04.05.2023
Faktúra 8325979179 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 18.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 18.04.2023
Faktúra 88/2023 zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP 150,00 s DPH 962022 04.05.2023 Mgr. Zuzana Maláriková 04.05.2023
Zmluva 2023/0653 Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale McDonald´s Cup pre rok 2023 94,75 s DPH 24.04.2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre RÚŠS v Nitre Ing. Jozef Porubský riaditeľ RÚŠS v Nitre 24.04.2023
Objednávka 23/2023 materiálno-technické zabezpečenie OK Minifutbal McDonald´s Cup 35,00 s DPH 26.04.2023 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 26.04.2023
Faktúra 202300099 servis a údržba VT 5/2023 240,00 s DPH 2082019 09.05.2023 EPICENTRUM s.r.o. 09.05.2023
Faktúra Vyúčtovacia FA 1052322105 elektrická energia 4/2023 570,93 s DPH 0764/2022 10.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 10.05.2023
Faktúra 2023014 stravovanie zamestnancov 4/2023 1 275,10 s DPH 02092022 10.05.2023 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 10.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4292
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip