Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 221462 odpad ŠJ 86,64 s DPH 76-VŽP/2019 30.11.2022 BEMIA plus, s.r.o. 30.11.2022
Faktúra 8316961700 mobil 28,88 s DPH TB0110691571 16.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2022
Faktúra 8316961725 mobil 18,50 s DPH TB0110691572 16.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2022
Faktúra 8316961752 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 16.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 16.11.2022
Objednávka 62a/2022 materiál a kancelársky papier 130,00 s DPH 30.09.2022 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.09.2022
Objednávka 92/2022 interiérové vybavenie a materiál 5 000,00 s DPH 16.11.2022 RC NÁBYTOK s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.11.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o dielo 3 164,00 s DPH 14.11.2022 Daffer s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 14.11.2022
Faktúra 8317214945 mobil ŠKD 2,06 s DPH 1-774912852310 24.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 24.11.2022
Objednávka 93/2022 OOPP pre upratovačky 230,00 s DPH 21.11.2022 DUAL BP s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 21.11.2022
Objednávka 75a/2022 revízia elektrických a bleskozvodných zariadení 1 500,00 s DPH 07.11.2022 Bc. Tibor Takács ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 1012281516 elektrická energia 12/2022 1 280,18 s DPH 0764/2022 01.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2022
Objednávka 90/2022 materiál 1 500,00 s DPH 15.11.2022 Mgr. Jozef Švec, Integrál ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 15.11.2022
Faktúra 1012281517 elektrická energia 12/2022 113,12 s DPH 0764/2022 01.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 01.12.2022
Objednávka 94/2022 materiál 2 000,00 s DPH 28.11.2022 Ing. Milan Botka - MIKA ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 28.11.2022
Objednávka 79a/2022 kompletné zabezpečenie VO a služby s tým spojené 400,00 s DPH 08.11.2022 Slovenské centrum obstarávania o.z. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 08.11.2022
Faktúra 2022033 stravovanie zamestnancov 11/2022 1 393,56 s DPH 02092022 05.12.2022 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 05.12.2022
Faktúra 8318255884 telefón a internet 65,28 s DPH 2029791396,2030128836 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2022
Faktúra 8220020795 plyn 12/2022 309,00 s DPH 1112655 05.12.2022 Energie2, a.s. 05.12.2022
Objednávka 95/2022 učebnice 140,00 s DPH 30.11.2022 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 30.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3953
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip