Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8870095834 vodné, stočné 232,21 s DPH 793/2002 18.01.2019 ZvS a.s. 29.01.2019
Faktúra 8328967064 telefón a internet 65,17 s DPH 2029791396,2030128836 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 05.06.2023
Objednávka 15a/2023 ubytovanie a strava pre žiakov - škola v prírode 1 100,00 s DPH 26003 16.03.2023 Bombovo cestovná kancelária s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 16.03.2023
Faktúra 8328000218 mobil ŠKD 2,14 s DPH 1-774912852310 24.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 24.05.2023
Objednávka 24/2023 pretlačenie a prečistenie kanalizácie 400,00 s DPH 19.05.2023 Firmaštrba s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.05.2023
Faktúra 8371025387 vodné, stočné 376,15 s DPH 793/2002 23.05.2023 ZvS, a.s. 23.05.2023
Objednávka 25/2023 oprava ohrev. pultu 200,00 s DPH 19.05.2023 GASTRO-HAAL s.r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 19.05.2023
Objednávka 26/2023 materiál a výpočtová technika 600,00 s DPH 24.05.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 24.05.2023
Objednávka 27/2023 prenájom priestorov 250,00 s DPH 26.05.2023 OC ZORA spol. s r.o. ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 26.05.2023
Faktúra 1012343763 elektrická energia 6/2023 716,42 s DPH 0764/2022 01.06.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 01.06.2023
Faktúra 1012343764 elektrická energia 6/2023 61,99 s DPH 0764/2022 01.06.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 01.06.2023
Faktúra 2023018 stravovanie zamestnancov 5/2023 1 800,69 s DPH 02092022 05.06.2023 FoodUni, s.r.o., M-BISTRO 05.06.2023
Faktúra 8371031917 vodné, stočné 439,03 s DPH 793/2002 09.06.2023 ZvS, a.s. 09.06.2023
Faktúra 8327747563 mobil 16,00 s DPH TB0110691574 22.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 22.05.2023
Faktúra 8230006603 plyn 6/2023 200,00 s DPH 1112655 01.06.2023 Energie2, a.s. 01.06.2023
Faktúra Vyúčtovacia FA 1052332902 elektrická energia 5/2023 373,85 s DPH 0764/2022 07.06.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 07.06.2023
Faktúra FV112301963 program ŠJ 58,80 s DPH 990-060200 07.06.2023 VIS Slovensko s.r.o. 07.06.2023
Faktúra Vyšlá FA č. 2/2023 organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK v Minifutbale-McDonald´s Cupe žiakov ZŠ 93,71 s DPH 2023/0653 08.06.2023 Základná škola Regionálny úrad školskej správy v Nitre 08.06.2023
Objednávka 23a/2023 materiál a oprava výpočtovej techniky 450,00 s DPH 26.04.2023 Luboš Klepoch, EPOS LK ZŠ, SNP 5, Šurany Mgr. Monika Keméňová riaditeľka školy 26.04.2023
Faktúra 202300124 servis a údržba VT 6/2023 240,00 s DPH 2082019 12.06.2023 EPICENTRUM s.r.o. 12.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4373
Zmluvy a faktúry do roku 2019 sú na stiahnutie tu:Zmluvy_ZS_Surany_SNP5.zip